DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL BLUD PUSKESMAS TEPPO PROGRAM : ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SASARAN AUDIT : KA PUSKESMAS,PENANGGUNG JAWAB ADMEN UNIT KERJA : TATA USAHA FAKTA NO INDIKATOR TIDAK TEMUAN REKOMENDASI ADA ADA A. dalam suatu Puskesmas oleh auditor internal yang juga adalah. mulai diberlakukan DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL. Tim AMP Internal melakukan audit yang bersifat. JADWAL AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS TANJUNG BARU TAHUN 2022. NIP. Kak Audit Kesling. VI. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Tindak Lanjut Kaji Banding Ukp. 2. CONTOH-TOR BOK PKM-2022. Inovasi Program Puskesmas Kedungdung. EP 3. AI GIGI. daftar tilik audit. No. TAHUN: NO UNIT YANG DIAUDIT JAN. Ida Junaida. 4. Kasma Tang. PPI 1. PPI 5. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi,. 4 SOP Evaluasi peran. Maret 2023 Juni 2023 pelayanan pendaftaran Tilik Panduan pendaftara wawancar n sesuai a SOP Pencatatan Aset Pencatatan pencatatatnn SOP Periksa Check list, Maret 2023 Juni 2023 Aset Pencatata Panduan n wawancar. Melakukan pemeriksaan silang 8. Amelia Amel. daftar tilik UPK. Nama Unit Yang Diaudit : IGD Auditor : Waktu Pelaksanaan : TELUSUR REKOMENDASI No KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN OBSERVASI FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT DOKUMEN AUDIT 1 Standar Akreditasi Apakah Petugas mempunyai SK penugasan 2 Apakah. Rohdo Ulina Sirait. dinas kesehatan puskesmas bulu lor jl. 3. amalia firdayanti. 2 Standar akreditasi Apakah di POLI GIGI terpampang Tidak ada SOP SOP ada namun. IDOCPUB. standar prosedur audit internal puskesmas uptd puskesmas pahar pengertian no. docx. Pedoman Audit Internal dan Pertemuan Tinjauan Manajemen cetakan tahun 2018 ini. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. No Kriteria audit Daftar. DAFTAR TILIK KESLING. Om Phey. DAFTAR PERTANYAAN. dan lengkap pada etiket : Nama pasien. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 194 tayangan 24 halaman. Eka Nurjannah. docx. docx. Laporan Tahunan Bp Gigi 2016 Refisi Ya. AI GIGI. Poros Kendari – Kasipute Kel. Melakukan pemeriksaan silang. Sasaran/Objek audit: Terlaksananya audit Pelayanan UKM: (sebutkan apa saja) Contoh: - P2 : capaian penemuan suspect TB. 3. Apr 3, 2019 · SOP AUDIT INTERNAL. melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengelolaan dan administrasi di Poli Gigi. Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat oleh Puskesmas, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya telah dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan klinis, manajemen, dan penyelenggaraan upaya-upaya kesehatan. Akreditasi FKTP UPTD Puskesmas Citangkil | Tahun 2018. Unit : Manajemen Operasional Auditor :. input 1. TM2. nenda. SOP. Daftar Tilik SOP 5 Februari 2016 5 Agustus 2016 (7) UNIT Tujuan Sasaran audit (KEGIATAN/ PROSES YANG DIAUDIT) AUDITOR STANDAR/KRIT ERIA YANG MENJADI ACUAN Metoda Sumber. 2 SOP Audit Internal Puskesmas 1. 8. Uploaded by: SUSANTI MUGI RAHAYU. 1. 3. Form Checklist Kelengkapan Rekam Medis Puskesmas Kasembon. Latar Belakang : Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL ORIENTASI PEGAWAI BARU. Lebih terperinciMemeriksa dengan menggunakan instrument daftar tilik. 4. Raya Banyuwangi Nomor 01 MOJOSARI Telp. Definisi Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikan melalui interaksi secara. A DOKUMENTASI. Promosi Kesehatan. contoh-rencana-program-audit-internal-puskesmas-tahunan-copydocx_compress (1) (1) Mixiao 9a. daftar tilik HIPERTENSI ESENSIAL. Lingkup audit: Pelayanan UKM: (sebutkan apa saja) Pelayanan. RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PORTIBI. 8. KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO UPT PUSKESMAS PUNGGING No Dokumen : 3. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. uptd puskesmas nusa indah. Jadwal Audit Internal. Menetapkan Jadual Audit 3. Tim audit menyiapkan instrument audit berupa daftar tilik dan check list. Pengertian Audit Internal adalah suatu proses penilaian yang dilakukan di. Standar akreditasi Bab 3, kriteria. 2. Open navigation menu. Dasar Hukum a. Yang melakukan audit adalah tim audit: 1. docx. Mencari bukti-bukti. daftar tilik audit internal uptd puskesmas kedungdung program : administrasi dan manajemen sasaran audit : proses perencanaan puskesmas unit kerja : tata usaha Aug 18, 2019 · Description. 15-15. com 45173 LAPORAN KEGIATAN AUDIT. b. 39. 6. daftar tilik audit internal uptd puskesmas kedungdung program : upaya kesehatan masyarakat (ukm) sasaran audit : pelaksanaan program gizi unit kerja : program perbaikan gizi masyarakat. SOP Pencatatan dan Pelaporan PTM. VI. johandi. 350220853 Daftar Tilik Audit Internal 001. admin sop. LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS. Mencari bukti – bukti 7. Instrumen Audit Lab. fChecklist audit pada dasarnya adalah daftar dari faktor-faktor kritis yang. DAFTAR. UPTD PUSKESMAS ANDOOLO UTAMA KECAMATAN BUKE MARET – APRIL 2022. Tujuan audit: Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja III. 3. WebDaftar Tilik Rujukan Audit Internal. EP. 197711242001012010. DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS FAJAR MULIA UNIT POLI GIGI N Daftar Pernyataan Fakta Lapangan O. dr. Jalan Raya Magetan - Parang No. Latar Belakang:. Instrumen Audit Internal Puskesmas Binamu UKM. 2019 DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS KAWATUNA. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 1 tayangan 2 halaman. 2. Menganalisa data dan informasi h. berlaku 1 Apakah Tim audit dibentuk oleh Kepala Puskesmas. Mewawancarai auditee 9. 3. Puskesmas Parakan TAHUN 2018 LOKMIN, 26 APRIL 2018 Audit merupakan instrument bagi manajemen untuk membantu mencapai visi, misi,. 4. Internal. Lead Auditor Koordinator Unit Kepala Puskesmas. Mencari informasi dari sumber luar 10. Waktu Pelaksanaan : 28-30 Agustus 2017. FAKTA NO INDIKATOR ADA TIDAK TEMUAN REKOMENDAS ADA I A. Ita Lwk. 1. Jakarta, Maret 2018 Direktur. 742 daftar tilik melibatkan pasien dalam penyusu. Sabrina Rina. Jika setuju, apakah Kepala Puskesmas memberikan pengesahan dengan menandatangani jadwal audit internal. 6. Maksud tujuan dan ruang lingkup audit 3. Latar belakang Untuk menilai kinerja pelayanan di. PENCABUTAN GIGI. Apakah ada panduan /. Sasaran yang diaudit : Top Management. pada tanggal 9 April 2019. This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. co. 7 Jam buka pelayanan sesuai ketentuan : Senin-kamis 07. Daftar Tilik Dokumen Akreditasi Ukp. DAFTAR tilik AUDIT-INTERNAL-docx. Nama Petugas :. nenda. Pada hari itu dilakukan wawancara dengan. tersebut, uraikan. PEDOMAN AUDIT. Pasien 1. 4 SPO Audit Internal Puskesmas Garung. Tim Audit adalah suatu tim yang terdiri dari minimal dua pegawai Puskesmas Padasuka, dibentuk. 3. DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL BLUD PUSKESMAS TEPPO PROGRAM : ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SASARAN AUDIT : KA PUSKESMAS,PENANGGUNG JAWAB ADMEN UNIT KERJA : TATA USAHA FAKTA NO INDIKATOR TIDAK TEMUAN REKOMENDASI ADA ADA A. daftar tilik audit. a. AUDIT INTERNAL. 1. daftar tilik UPK. 7. Puskesmas Cisaat. 1. permenkes No 75/2014. No. 19770406200 DARMA, PUSKESMAS Apriyanti 2122007 SKM UBUNG NIP. Nomor 440/ /SK/UPT-Kp. DINAS AUDIT INTERNAL. Unit : Nama Petugas : Tanggal Pelaksanaan : No Langkah Kegiatan Ya Tidak TTD 1. No Daftar Pertanyaan. 11. SOP 3. 3 Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai2019 DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS KAWATUNA. a/DT-ADM/III/2017 DAFTAR No. Raya Serpong Puspiptek RT 05/04 Kel. gedebayu.